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Alternance bac+5 - chargé en contrôle interne et conformité h/f

Paris
Alternance
ESAM Paris
1 802 € par mois
Publiée le 16 juin
Description de l'offre

L'ESAM, l'école de management du Groupe IGS basée à Paris et à Lyon est spécialisée dans la préparation aux métiers de la Finance d'Entreprise, du Management Stratégique et du Droit.

Intégrer l'ESAM, c'est faire le choix d'une école qui fait la différence. Notre objectif : former les futurs managers, financiers et juristes, dotés d'agilité et capables d'appréhender les transformations du marché.

Esprit d'entreprendre, ouverture internationale et culture d'entreprise, nos valeurs portent sur notre volonté d'ouvrir les horizons et de vous accompagner dans votre singularité. Vous pourrez ainsi enrichir votre bagage en relevant notamment les défis proposés chaque année ou en participant à notre learning expedition au coeur de la Sillicon Valley, à San Francisco ! Nous recherchons un Chargé de Contrôle Interne et Conformité (h/f) en alternance pour rejoindre notre entreprise Orange.

La Direction du Financement et de la Trésorerie (DFT) est en charge de la gestion de trésorerie d'Orange SA et d'une partie de ses filiales, et assure par ailleurs le financement du Groupe et la gestion des risques liés. A ce titre elle est garante des grands équilibres financiers du Groupe Orange et des filiales.

Ses principales missions sont :
- La réalisation d'opérations financières en vue d'assurer l'accès aux ressources financières au meilleur coût
- La gestion des principaux risques de marchés (change, taux, liquidité, contrepartie)
- L'optimisation de l'équilibre risque / création de valeur liée aux paramètres financiers : endettement, dividendes, cash flow organique, placements
- La gestion des holdings du Groupe

Avec le soutien de votre tuteur/tutrice, vous interviendrez :

Sur le Périmètre Contrôle interne :

· Elaboration d'une méthodologie de contrôle

· Participation à la définition et la mise en place du plan de contrôle annuel

· Proposition d'évolution du référentiel de contrôle interne · Réalisation de contrôles

· Accompagnement des acteurs participant au dispositif de contrôle interne

· Echanges avec les commissaires aux comptes

· Suivi des travaux préliminaires et du testing par les commissaires aux comptes.

Sur le périmètre Gestion des Risques :

· Contribution à la revue bi-annuelle de la cartographie des risques
· Revue des processus avec une approche par les risques

· Mise à jour du référentiel et des logigrammes des processus.

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