Intégré·e au département « Audit et Contrôle interne » de la Direction Financière Groupe, vous contribuerez activement aux travaux menés pour renforcer la maîtrise des risques au sein du Groupe. Vous participerez au déploiement d'un nouvel outil GRC. Vous contribuerez au renforcement et la formalisation de l'environnement de contrôle interne au sein du groupe et au suivi de la mise en oeuvre des plans d'actions avec les équipes opérationnelles. Vous interagirez avec de nombreux services et prendrez part aux différentes missions d'audit (planification, collecte d'informations, analyse des données, conclusions et recommandations). Déploiement d'un outil GRC - Découvrir et tester les différentes fonctionnalités de l'outil. - Participer à la vérification et à l'intégration des données dans le système. Contrôle interne - Pour chaque risque, participer à l'analyse des facteurs de risques, les tâches et contrôles à mettre en place - Formaliser l'analyse des risques à l'intérieur d'un outil conforme au référentiel COSO (GRC) - Accompagner les risk owners dans l'élaboration de leur contrôle interne Réalisation de missions d'audit - Tester l'application des tâches et procédures décrites dans l'outil du contrôle interne (RCM) - Pour chacune de ces tâches et contrôles clés, auditer leur efficacité via des interventions sur sites et les sièges - Etablir le rapport d'audit concluant sur la maitrise des risques - Proposer et échanger sur les plans d'actions à mettre en place avec les interlocuteurs - Réaliser les audits de suivi de mise en place des plans d'actions
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