Le groupe Stelliant, leader des services à l'assurance, compte plus de 2800 collaborateurs répartis sur toute la France.
Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs risques, de la prévention des risques jusqu'aux solutions après-sinistre. Une expérience que nous mettons à profit des particuliers, des entreprises et des acteurs de la construction en France et à l'international.
Notre mission est d'aider nos clients à prévenir leurs risques, les gérer, intervenir, assister et réparer. Nous apportons une réponse simple à la complexité. Pour cela, nous proposons une large gamme de services à l'assurance, des prestations d'expertise et des solutions complémentaires pour répondre à toutes les problématiques et tous les enjeux.
Le sens du service, l'esprit d'équipe, la volonté d'entreprendre et être audacieux par passion sont les valeurs fortes du groupe Stelliant. Elles nous permettent aujourd'hui d'être un groupe solide, tourné vers l'avenir avec une belle ambition.
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Pour accompagner la croissance de notre service comptable, nous recrutons un(e) Comptable Fournisseurs motivé(e) et organisé(e), prêt(e) à évoluer dans un environnement multi-entités stimulant et collaboratif.
Vous serez rattaché(e) à la Direction Financière et interviendrez principalement sur les missions suivantes :
Missions principales :
Imputation et comptabilisation des factures fournisseurs dans un outil de dématérialisation (type YOOZ, ESKER, BASWARE ou équivalent) en conformité avec les règles analytiques et comptables du Groupe.
Suivi des circuits de validation des factures, en lien avec les opérationnels et les référents achats.
Analyse des comptes fournisseurs pour identifier les anomalies, les écarts ou les écritures à lettrer ou à régulariser.
Lettrage des comptes fournisseurs dans l'outil comptable (ERP ou logiciel comptable type Sage X3, SAP ou équivalent).
Préparation et génération des campagnes de paiements fournisseurs (virements, prélèvements SEPA) en lien avec la Trésorerie.
Gestion des relances fournisseurs, traitement des litiges et mise à jour des échéanciers de paiement.
Suivi des avoirs et notes de débit/crédit, en lien avec le Contrôle de
Gestion ou les services opérationnels.
Contribution à la clôture mensuelle (gestion du cut-off : factures non parvenues, charges constatées d'avance) et à la justification des soldes fournisseurs.
Localisation : Vitrolles
CDD : 12 mois
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