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Auditeur interne - banque privée

Marseille
Rothschild & Co
Auditeur interne
Publiée le Il y a 22 h
Description de l'offre

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

La Direction de l’Audit Interne du Groupe constitue la troisième ligne de défense. À ce titre, elle réalise des missions d’audit sur l’ensemble des activités et implantations du Groupe. L’équipe est internationale et compte une vingtaine de collaborateurs répartis sur 5 sites (Paris, Marseille, Londres, Genève et Zürich). Elle intervient en étroite collaboration avec les métiers et les fonctions de contrôle (Risques, Conformité, Contrôle Permanent, …).

Dans ce contexte, et afin d’accompagner le développement des activités de Banque Privée de Rothschild & Co Martin Maurel, nous recherchons un(e) Auditeur(rice) Interne (F/H) en CDI pour renforcer l’équipe basée à Marseille, en charge du contrôle périodique des activités de Rothschild & Co Martin Maurel en France, Belgique, Monaco et Luxembourg.

Dans le cadre de votre parcours de développement, et après la maîtrise des fondamentaux de la méthodologie d’audit du groupe Rothschild & Co, vous pourrez progressivement élargir votre périmètre d’intervention et contribuer ponctuellement à des missions d’audit sur d’autres lignes métiers du Groupe en France ou à l’international.

1) PRINCIPALES MISSIONS

Conduite de missions d’audit interne

Sous la supervision d’un responsable de mission, vous contribuerez à la réalisation de missions d’audit interne variées, conformément au plan pluriannuel d’audit. À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :

1. Participer à la préparation des missions d’audit : compréhension des activités et des processus, revue de la documentation existante, réalisation de tests de cheminement, analyse préliminaire des risques et contribution à l’élaboration du programme de travail.
2. Conduire des entretiens avec les équipes auditées afin de recueillir et analyser les informations nécessaires à l’évaluation des dispositifs en place.
3. Réaliser les tests définis dans le programme de travail (contrôles, revues de dossiers, analyses d’échantillons, analyses de données) et documenter l’ensemble des travaux d’audit dans l’outil dédié, dans le respect des standards méthodologiques du Groupe.
4. Identifier et analyser les écarts et points de faiblesse, apprécier l’efficacité des dispositifs de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne, et formuler des recommandations pragmatiques et à valeur ajoutée visant à renforcer la robustesse des dispositifs.
5. Contribuer à la rédaction des livrables d’audit (audit strategy memorandum, risk and control matrix, supports de restitution, rapports d’audit).

Suivi des recommandations

Dans le prolongement des missions d’audit, vous contribuerez activement au suivi de la mise en œuvre des recommandations, en lien étroit avec les équipes auditées. À ce titre, vous serez amené(e) à :

6. Participer au suivi opérationnel des recommandations : relances auprès des responsables concernés, analyse critique des éléments justificatifs transmis et évaluation de leur adéquation avec les recommandations formulées.
7. Contribuer à la préparation et à la formalisation des fiches de clôture, en documentant les travaux réalisés et en s’assurant de la traçabilité des éléments de preuve, conformément à la méthodologie d’audit interne.

Méthodologie, qualité et amélioration continue

8. Appliquer les standards et la méthodologie d’audit du Groupe (traçabilité, qualité documentaire, respect des délais).
9. Contribuer à la capitalisation des bonnes pratiques (base documentaire, retours d’expérience).
10. Participer, selon l’actualité, à des initiatives d’amélioration continue (outils, automatisation, data analytics, IA) en support de l’équipe.

2) PROFIL / COMPÉTENCES REQUISES

Formation & expérience

11. Diplômé(e) d’un Bac+5 (école de commerce, université, école d’ingénieur) avec spécialisation : Audit, Finance, Banque, Gestion des risques, Contrôle interne, Conformité, Juridique ou Scientifique.
12. Première expérience souhaitée en audit, risques, conformité, contrôle interne, au sein d’un établissement financier.
13. Intérêt marqué pour l’univers de la Banque Privée / Wealth Management.

Compétences techniques

14. Très bonne maîtrise de Microsoft Office (Excel, PowerPoint).
15. Appétence pour l’analyse de données et les outils technologiques ; la connaissance ou l’intérêt pour des solutions telles que Power Query / Power BI, VBA, Python ou outils d’IA constitue un atout.
16. Capacité à analyser des processus, des dispositifs de contrôle et des données, et à en restituer les conclusions sous forme de synthèses claires et structurées.

Savoir-être

17. Rigueur, sens de l’organisation, fiabilité et respect strict de la confidentialité.
18. Esprit d’analyse et de synthèse, associé à de solides qualités rédactionnelles.
19. Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe et à coopérer efficacement en transverse, y compris avec des interlocuteurs basés sur d’autres sites.
20. Curiosité intellectuelle, proactivité et envie d’apprendre et de progresser dans un environnement exigeant.

Langues & mobilité

21. Maîtrise courante du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral. L’anglais est utilisé dans l’environnement de travail ainsi que pour une partie des livrables d’audit.
22. Déplacements ponctuels et limités à prévoir sur le périmètre France, Belgique, Monaco et Luxembourg, en fonction des besoins liés aux missions d’audit.
23. Poste basé à Marseille

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