Missions principales P1 : Effectuer les opérations de saisie informatiques - Contrôle des dossiers informatiques - Mettre à jour le fichier de surcharge gasoil (modification des taux, envoi des courriers aux clients) - Mettre à jour la base de données clients (nom, adresse, adresse mail, taux de TVA) P2 : Procéder la facturation - Lancer la facturation à la date de l'expédition - Regrouper l'ensemble des factures soumises à la semaine ou à la quinzaine ou au mois - Faire modifier ponctuellement les montants d'encours par la comptabilité - Faire des avoirs - Scanner les CMR pour dossiers directs et indirects - Expédier les factures par mail, courrier ou les déposer sur plateforme - Gérer les clients avec préfacturation (contrôle, tableaux d'écarts, réclamations) - Classer les CMR dans la boite à archives P3 : Assister le service Comptabilité - Aider au suivi client et à la relance Missions secondaires S1 : Assister les exploitants dans divers tâches administratives - Contrôle des factures assurances (Ad valorem)
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