Missions et Responsabilités :
Sous la responsabilité du Responsable du département "Gestion des risques et audit interne » du groupe, vous participerez à diverses missions d'audit et de contrôle liées aux processus opérationnels et financiers de l'entreprise. Votre rôle consistera à contribuer à l'évaluation et à l'amélioration de l'efficacité des systèmes de contrôle interne existants.
Vos missions principales seront de :
- Participer à des audits internes (audits de processus, de risques et de contrôle) en collaboration avec les différents départements de l'entreprise.
- Contribuer à l'identification des risques, à l'évaluation de la conformité et à l'analyse des processus opérationnels.
- Participer à la rédaction des rapports d'audit et des synthèses des conclusions.
- Suivre et contrôler l'avancement des recommandations formulées lors de missions précédentes.
- Effectuer des tests de contrôle et analyser les résultats afin de proposer des améliorations.
- Participer à l'amélioration continue des processus de contrôle interne et à l'optimisation de la gouvernance des risques.
- Effectuer des revues de la documentation et des processus internes afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux normes et réglementations en vigueur.
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