- Etablit les bons de commandes dans SAP. Suit et analyse ceux non réceptionnés, à minima, mensuellement, et relance des services.
- Suit et analyse les factures fournisseurs non réglées par l'ACS.
- Établit les factures recettes (pièces : RB facture recette client, JN Admissions en-non-valeur et remise gracieuse, SI Avoir et ordre de reversement)
- Vérifie les imputations budgétaires et comptables, contrôle la régularité de la dépense.
- Etablit, suit en temps réel les encaissements en attente de facturation et relance les services concernés.
- Vérifie régulièrement dans SAP que les factures transmises à l'ACS sont payées.
- Procède aux opérations de fin d'exercice en lien avec le SG.
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