Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l'énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d'innovation, l'ensemble des 16 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain. Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions en tant que comptable fournisseur au sein du pôle comptabilité fournisseurs (22 personnes) seront les suivantes :
1°) Saisies des factures fournisseurs
Contrôle des factures et avoirs dans cockpit
Rejets des factures sans commandes au fournisseur
Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture
Gestion des acomptes
Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
Suivi des blocages règlements
Support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
Collaboration étroite avec le service « relations fournisseurs » pour suivi du portefeuille
2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238)
Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)
3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avances
Suivi régulier des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
4°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »
5°) Etre un support aux clients internes
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