Vous intégrerez l'équipe comptable pour renforcer le pôle dédié à la gestion des factures fournisseurs. Votre contribution est essentielle pour assurer la fluidité et l'exactitude des écritures dans le respect des procédures du Groupe.
Sous la supervision du responsable du pôle, vos missions principales seront :
La saisie quotidienne d'un volume important de factures fournisseurs.
Le contrôle de la conformité des factures et des pièces justificatives.
Le suivi et le lettrage des comptes fournisseurs pour garantir la juste imputation des charges.
L'assistance à la préparation des échéances de paiement et des opérations bancaires.
La participation aux travaux de clôture mensuelle, notamment la préparation des écritures de cut-off et des ajustements nécessaires.
La gestion administrative des dossiers fournisseurs et le classement.
L'interaction régulière avec les services opérationnels et les fournisseurs pour la résolution des litiges et des questions liées à la facturation.
L'application rigoureuse des procédures comptables et des délais définis par l'entreprise.
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