Trouver un travail, c'est un travail et c'est le nôtre. On recrute un Comptable (H/F) pour l'un de nos clients, spécialisé dans le secteur ferroviaire.
POSTE :
COMPTABLE (H/F)
Vos missions, si vous l'acceptez :
Comptabilité clients
-o Contrôler les données saisies dans le module « commande » de l'ERP SAP avant de générer la facture, en lien avec l'ADV
-o Vérifier et générer factures/avoirs dans l'ERP (SAP)
-o Envoyer les factures : vérification visuelle des factures et mise sous pli
-o Gérer les facturations hors métiers : TTH / Déchets/ FAF/autres
-o Archiver les factures clients
-o Créer, modifier et bloquer les comptes clients
-o Relancer les clients
-suivi extra comptable de certaines commandes clients
-Gérer les acomptes
-Traiter les litiges
-Participer à l'élaboration mensuelle des prévisions de trésorerie
-Préparer et analyser la Balance âgée mensuelle
-Affacturage : gestion des écritures mensuelles
-Rapprochements bancaires des encaissements
-Saisie encaissement chèques dans SAP, remise de chèques à la banque
-Enregistrer les règlements FACTOR
-Ecritures diverses, FAE / PCA / Incoterms, provisions clients...
Comptabilité fournisseurs
-Traitement facture fournisseur
-Enregistrer les factures fournisseurs
-Vérifier l'ensemble des factures fournisseurs transmises par EDI
-Résoudre les litiges prix, réceptions, quantité de stocks ou de dépenses en collaboration avec les autres services de l'entreprise
-Traiter les demandes d'acompte
-Prendre en compte les réclamations des fournisseurs au téléphone, par mail sur le traitement de leur facture, la résolution d'un
-éventuel litige et le paiement de la facture
-Créer les comptes fournisseurs
-Rapprochement des comptes fournisseurs
-Classer les factures fournisseurs après saisie
-Passer en fin de mois les écritures de provision
-Suivre l'apurement du compte 408
-Comptabilité générale
-Intégrer les opérations bancaires.
-Enregistrer les opérations bancaires et rapprochement des comptes auxiliaires.
-Rapprochement bancaire.
-Gérer les cartes affaires
-Règlement hebdomadaire des fournisseurs (F110) : préparation et envoi des fichiers aux banques via internet
Fiscalité
-Déclaration de TVA
-Déclaration des honoraires
-Déclaration des DEB/DES ventes et achats
-créer/modifier les immobilisations en cours,
-créer/modifier les immobilisations réelles,
-mise en service, mise au rebut
-Lancement calcul amortissement
-Intégration du fichier NIBELIS
-Contrôle de la comptabilisation, rapprochement
-Travaux de clôture mensuelle : OD de fin de mois, provisions
PROFIL :
-Niveau Bac+2 en comptabilité ou expérience de 5 ans minimum en comptabilité
-Maîtrise de la comptabilité générale
-Maîtrise des outils bureautiques : pack office, ERP (SAP)
-Anglais technique : bon niveau (lu, écrit)
-Etre force de proposition d'amélioration pour faire progresser l'équipe, le service et l'entreprise
Et bien sûr, dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes les candidatures, y compris celles des personnes en situation de handicap.
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