Newrest, spécialiste des services à la restauration, propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients : conception des menus personnalisés, compétences culinaires, gestion de la logistique, préparation des trolleys pour la mise à bord, service de livraison « last mile » et chargement des avions, jusqu’aux prestations VIP.
Dans le cadre de la poursuite de notre développement, nous recrutons un(e)Assistant(e) Facturation H/F (contrat en CDD).
Sous la responsabilité du Gestionnaire Back-Office du site, vous assurez la fiabilité et la conformité des opérations de facturations clients et fournisseurs.
Vous êtes garantd’une communication fluide avec les différents services afin de contribuer à la performance financière et à la qualité des relations internes et externes.
Vous êtesl’interlocuteur privilégié des clients ou fournisseurs sur leurs factures et collaborez activement avec les équipes internes pour résoudre les anomalies.
MISSIONS:
Gestion et contrôle de la facturation Clients :
* Contrôler l’exhaustivité et la cohérence des prestations dans le système de gestion informatisé.
* Vérifier mensuellement les grilles tarifaires et les intégrer dans le système.
* Comparer la facturation entre les commandes avant départ et les commandes définitives.
* Répondre aux demandes d’avoir des compagnies clientes.
* Relancer les factures impayées et gérer les problématiques de paiement.
* Assurer la gestion des paiements (prépaiement, relances) en collaboration avec le service commercial.
* Pour certaines compagnies, saisir la facturation directement dans leur système dédié.
* Saisir la facturation des vols adhoc (VIP).
* Archiver les documents conformément aux procédures Newrest France.
* Transmettre les pièces nécessaires à la comptabilité du siège après traitement.
Gestion et contrôle de la facturation Fournisseurs :
* Archiver les documents conformément aux procédures Newrest France.
* Transmettre les pièces nécessaires à la comptabilité du siège après traitement.
* Vérifier la conformité des factures fournisseurs avant traitement (grilles tarifaires, quantités).
* Effectuer les relances fournisseurs et gérer les demandes d’avoir.
* Enregistrer les factures et bons de livraison selon les procédures internes.
* Trier, classer et archiver les documents (bons de livraison, bons de sortie, factures).
* Suivre les tableaux de bord : consommation, dépenses, labor et intérim.
Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 09H00 à 16H30 (sauf cas exceptionnel le week-end).
Autres : Contrat en CDD.
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