Intégré·e au département « Audit et Contrôle interne » de la Direction Financière Groupe, vous contribuerez activement aux travaux menés pour renforcer la maîtrise des risques au sein du Groupe.Déploiement d’un outil GRC
Découvrir et tester les différentes fonctionnalités de l’outil.
Participer à la vérification et à l’intégration des données dans le système.
Contrôle interne
Pour chaque risque, participer à l’analyse des facteurs de risques, les tâches et contrôles à mettre en place
Formaliser l’analyse des risques à l’intérieur d’un outil conforme au référentiel COSO (GRC)
Accompagner les risk owners dans l’élaboration de leur contrôle interne
Réalisation de missions d’audit
Tester l’application des tâches et procédures décrites dans l’outil du contrôle interne (RCM)
Pour chacune de ces tâches et contrôles clés, auditer leur efficacité via des interventions sur sites et les sièges
Etablir le rapport d’audit concluant sur la maitrise des risques
Proposer et échanger sur les plans d’actions à mettre en place avec les interlocuteurs
Réaliser les audits de suivi de mise en place des plans d’actions
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