Rattaché(e) au Contrôle Interne, au sein de la Direction des Risques Groupe, vous participerez à différents chantiers liés à la gestion des risques et au contrôle interne à l'échelle du Groupe et, dans un premier temps, au déploiement d'un plan de contrôle relatif aux contrôles comptables anti-corruption (pilier 5 de la loi Sapin II).
Vos principales missions sont :
Finaliser et mettre en œuvre le plan de contrôle de deuxième niveau portant sur les procédures de contrôles comptables, notamment :
1. Les situations à risque méritant une vigilance comptable accrue (processus insuffisamment encadrés, concentrés sur un nombre limité de personnes, nouvellement intégrés…)
2. Les opérations nécessitant une vigilance renforcée : mécénat/sponsoring, cadeaux et invitations, notes de frais, marketing, communication, publicité, paiements en espèces, et procédures qualifiées de « sensibles » par l'AFA
Préparer et animer une campagne annuelle d'autoévaluation du référentiel de contrôle interne Sapin II (ensemble des piliers) auprès des marques et filiales du Groupe
Mettre à jour le référentiel interne Sapin II (points de contrôle clé et échelle d'évaluation)
Effectuer un reporting régulier auprès de la Direction du contrôle interne et de la Direction de la conformité
Selon votre expérience, vous pourrez également intervenir sur d'autres chantiers : cartographie des risques, plans de continuité d'activité ou gestion du risque de fraude.
Poste en CDI, basé à Clichy (92), avec une relocalisation prévue à Courbevoie (La Défense) au T4 2026, dans le cadre du regroupement de l'ensemble de nos équipes d'Ile-de-France sur un site unique.
CD94/AA
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.